Сведения о предприятии
Бухгалтерский баланс
| на | 01 апреля | 20 | 07 | г. | Коды | ||||||||||||||
| Форма № 1 по ОКУД | 0710001 | ||||||||||||||||||
| Дата (год, месяц, число) | 01 | 04 | 2007 | ||||||||||||||||
| Организация | ООО «Диана» | по ОКПО | |||||||||||||||||
| Идентификационный номер налогоплательщика ИНН | 7812946813 | ||||||||||||||||||
| Вид деятельности | Производство и сбыт | по ОКВЭД | |||||||||||||||||
| Организационно-правовая форма / форма собственности | ООО | ||||||||||||||||||
| по ОКОПФ/ОКФС | |||||||||||||||||||
| Единица измерения: руб. по ОКЕИ | 384/385 | ||||||||||||||||||
| Адрес | 12276, Санкт - Петербург, Красноармейская, д. 13 | ||||||||||||||||||
| Дата утверждения | |||||||||||||||||||
| Дата отправки (принятия) | |||||||||||||||||||
| Актив | Код по- | На начало | На конец отчет- | ||||||||||||||||
| казателя | отчетного года | ного периода | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||||||||||||||||
| Нематериальные активы | 110 | ||||||||||||||||||
| Основные средства | 120 | 273170 | |||||||||||||||||
| Незавершенное строительство | 130 | ||||||||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | ||||||||||||||||||
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | ||||||||||||||||||
| Отложенные налоговые активы | 145 | ||||||||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы | 150 | ||||||||||||||||||
| Итого по разделу I | 190 | 273170 | |||||||||||||||||
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | 196023 | ||||||||||||||||||
| Запасы | 210 | ||||||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | ||||||||||||||||||
| животные на выращивании и откорме | 212 | ||||||||||||||||||
| затраты в незавершенном производстве | 213 | 196023 | |||||||||||||||||
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | ||||||||||||||||||
| товары отгруженные | 215 | ||||||||||||||||||
| расходы будущих периодов | 216 | ||||||||||||||||||
| прочие запасы и затраты | 217 | ||||||||||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным | |||||||||||||||||||
| ценностям | 220 | ||||||||||||||||||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой | |||||||||||||||||||
| ожидаются более чем через 12 месяцев после | |||||||||||||||||||
| отчетной даты) | 230 | ||||||||||||||||||
| в том числе покупатели и заказчики | 231 | ||||||||||||||||||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой | |||||||||||||||||||
| ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной | |||||||||||||||||||
| даты) | 240 | ||||||||||||||||||
| в том числе покупатели и заказчики | 241 | ||||||||||||||||||
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | ||||||||||||||||||
| Денежные средства | 260 | 738824 | |||||||||||||||||
| Прочие оборотные активы | 270 | ||||||||||||||||||
| Итого по разделу II | 290 | 934847 | |||||||||||||||||
| БАЛАНС | 300 | 1208017 | |||||||||||||||||
| Пассив | Код по- | На начало | На конец отчет- | ||||||||||||||||
| казателя | отчетного периода | ного периода | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | 1000000 | ||||||||||||||||||
| Уставный капитал | 410 | ||||||||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | () | () | ||||||||||||||||
| Добавочный капитал | 420 | ||||||||||||||||||
| Резервный капитал | 430 | ||||||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||
| резервы, образованные в соответствии | |||||||||||||||||||
| с законодательством | 431 | ||||||||||||||||||
| резервы, образованные в соответствии | |||||||||||||||||||
| с учредительными документами | 432 | ||||||||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 183968 | |||||||||||||||||
| Итого по разделу III | 490 | 1183968 | |||||||||||||||||
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||||||||||||
| Займы и кредиты | 510 | ||||||||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | ||||||||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | ||||||||||||||||||
| Итого по разделу IV | 590 | ||||||||||||||||||
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||||||||||||
| Займы и кредиты | 610 | ||||||||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 620 | 24049 | |||||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||
| поставщики и подрядчики | 621 | ||||||||||||||||||
| задолженность перед персоналом организации | 622 | 0 | |||||||||||||||||
| задолженность перед государственными | 0 | ||||||||||||||||||
| внебюджетными фондами | 623 | ||||||||||||||||||
| задолженность по налогам и сборам | 624 | 24049 | |||||||||||||||||
| прочие кредиторы | 625 | ||||||||||||||||||
| Задолженность перед участниками (учредителями) | |||||||||||||||||||
| по выплате доходов | 630 | ||||||||||||||||||
| Доходы будущих периодов | 640 | ||||||||||||||||||
| Резервы предстоящих расходов | 650 | ||||||||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | ||||||||||||||||||
| Итого по разделу V | 690 | 24049 | |||||||||||||||||
| БАЛАНС | 700 | 1208017 | |||||||||||||||||
| СПРАВКА о наличии ценностей, | |||||||||||||||||||
| учитываемых на забалансовых счетах | |||||||||||||||||||
| Арендованные основные средства | 910 | ||||||||||||||||||
| в том числе по лизингу | 911 | ||||||||||||||||||
| Товарно-материальные ценности, принятые на | |||||||||||||||||||
| ответственное хранение | 920 | ||||||||||||||||||
| Товары, принятые на комиссию | 930 | ||||||||||||||||||
| Списанная в убыток задолженность | |||||||||||||||||||
| неплатежеспособных дебиторов | 940 | ||||||||||||||||||
| Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | ||||||||||||||||||
| Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 | ||||||||||||||||||
| Износ жилищного фонда | 970 | ||||||||||||||||||
| Износ объектов внешнего благоустройства и других | |||||||||||||||||||
| аналогичных объектов | 980 | ||||||||||||||||||
| Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 | ||||||||||||||||||