Сведения о предприятии
Бухгалтерский баланс
|
на |
01 апреля |
20 |
07 |
г. |
Коды | ||||||||||||||
|
Форма № 1 по ОКУД |
0710001 | ||||||||||||||||||
|
Дата (год, месяц, число) |
01 |
04 |
2007 | ||||||||||||||||
|
Организация |
ООО «Диана» |
по ОКПО | |||||||||||||||||
|
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН |
7812946813 | ||||||||||||||||||
|
Вид деятельности |
Производство и сбыт |
по ОКВЭД | |||||||||||||||||
|
Организационно-правовая форма / форма собственности |
ООО | ||||||||||||||||||
|
по ОКОПФ/ОКФС | |||||||||||||||||||
|
Единица измерения: руб. по ОКЕИ |
384/385 | ||||||||||||||||||
|
Адрес |
12276, Санкт - Петербург, Красноармейская, д. 13 | ||||||||||||||||||
|
Дата утверждения | |||||||||||||||||||
|
Дата отправки (принятия) | |||||||||||||||||||
|
Актив |
Код по- |
На начало |
На конец отчет- | ||||||||||||||||
|
казателя |
отчетного года |
ного периода | |||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 | ||||||||||||||||
|
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||||||||||||||||
|
Нематериальные активы |
110 | ||||||||||||||||||
|
Основные средства |
120 |
273170 | |||||||||||||||||
|
Незавершенное строительство |
130 | ||||||||||||||||||
|
Доходные вложения в материальные ценности |
135 | ||||||||||||||||||
|
Долгосрочные финансовые вложения |
140 | ||||||||||||||||||
|
Отложенные налоговые активы |
145 | ||||||||||||||||||
|
Прочие внеоборотные активы |
150 | ||||||||||||||||||
|
Итого по разделу I |
190 |
273170 | |||||||||||||||||
|
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
196023 | ||||||||||||||||||
|
Запасы |
210 | ||||||||||||||||||
|
в том числе: | |||||||||||||||||||
|
сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
211 | ||||||||||||||||||
|
животные на выращивании и откорме |
212 | ||||||||||||||||||
|
затраты в незавершенном производстве |
213 |
196023 | |||||||||||||||||
|
готовая продукция и товары для перепродажи |
214 | ||||||||||||||||||
|
товары отгруженные |
215 | ||||||||||||||||||
|
расходы будущих периодов |
216 | ||||||||||||||||||
|
прочие запасы и затраты |
217 | ||||||||||||||||||
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным | |||||||||||||||||||
|
ценностям |
220 | ||||||||||||||||||
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой | |||||||||||||||||||
|
ожидаются более чем через 12 месяцев после | |||||||||||||||||||
|
отчетной даты) |
230 | ||||||||||||||||||
|
в том числе покупатели и заказчики |
231 | ||||||||||||||||||
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой | |||||||||||||||||||
|
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной | |||||||||||||||||||
|
даты) |
240 | ||||||||||||||||||
|
в том числе покупатели и заказчики |
241 | ||||||||||||||||||
|
Краткосрочные финансовые вложения |
250 | ||||||||||||||||||
|
Денежные средства |
260 |
738824 | |||||||||||||||||
|
Прочие оборотные активы |
270 | ||||||||||||||||||
|
Итого по разделу II |
290 |
934847 | |||||||||||||||||
|
БАЛАНС |
300 |
1208017 | |||||||||||||||||
|
Пассив |
Код по- |
На начало |
На конец отчет- | ||||||||||||||||
|
казателя |
отчетного периода |
ного периода | |||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 | ||||||||||||||||
|
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |
1000000 | ||||||||||||||||||
|
Уставный капитал |
410 | ||||||||||||||||||
|
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
411 |
() |
() | ||||||||||||||||
|
Добавочный капитал |
420 | ||||||||||||||||||
|
Резервный капитал |
430 | ||||||||||||||||||
|
в том числе: | |||||||||||||||||||
|
резервы, образованные в соответствии | |||||||||||||||||||
|
с законодательством |
431 | ||||||||||||||||||
|
резервы, образованные в соответствии | |||||||||||||||||||
|
с учредительными документами |
432 | ||||||||||||||||||
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
470 |
183968 | |||||||||||||||||
|
Итого по разделу III |
490 |
1183968 | |||||||||||||||||
|
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||||||||||||
|
Займы и кредиты |
510 | ||||||||||||||||||
|
Отложенные налоговые обязательства |
515 | ||||||||||||||||||
|
Прочие долгосрочные обязательства |
520 | ||||||||||||||||||
|
Итого по разделу IV |
590 | ||||||||||||||||||
|
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||||||||||||
|
Займы и кредиты |
610 | ||||||||||||||||||
|
Кредиторская задолженность |
620 |
24049 | |||||||||||||||||
|
в том числе: | |||||||||||||||||||
|
поставщики и подрядчики |
621 | ||||||||||||||||||
|
задолженность перед персоналом организации |
622 |
0 | |||||||||||||||||
|
задолженность перед государственными |
0 | ||||||||||||||||||
|
внебюджетными фондами |
623 | ||||||||||||||||||
|
задолженность по налогам и сборам |
624 |
24049 | |||||||||||||||||
|
прочие кредиторы |
625 | ||||||||||||||||||
|
Задолженность перед участниками (учредителями) | |||||||||||||||||||
|
по выплате доходов |
630 | ||||||||||||||||||
|
Доходы будущих периодов |
640 | ||||||||||||||||||
|
Резервы предстоящих расходов |
650 | ||||||||||||||||||
|
Прочие краткосрочные обязательства |
660 | ||||||||||||||||||
|
Итого по разделу V |
690 |
24049 | |||||||||||||||||
|
БАЛАНС |
700 |
1208017 | |||||||||||||||||
|
СПРАВКА о наличии ценностей, | |||||||||||||||||||
|
учитываемых на забалансовых счетах | |||||||||||||||||||
|
Арендованные основные средства |
910 | ||||||||||||||||||
|
в том числе по лизингу |
911 | ||||||||||||||||||
|
Товарно-материальные ценности, принятые на | |||||||||||||||||||
|
ответственное хранение |
920 | ||||||||||||||||||
|
Товары, принятые на комиссию |
930 | ||||||||||||||||||
|
Списанная в убыток задолженность | |||||||||||||||||||
|
неплатежеспособных дебиторов |
940 | ||||||||||||||||||
|
Обеспечения обязательств и платежей полученные |
950 | ||||||||||||||||||
|
Обеспечения обязательств и платежей выданные |
960 | ||||||||||||||||||
|
Износ жилищного фонда |
970 | ||||||||||||||||||
|
Износ объектов внешнего благоустройства и других | |||||||||||||||||||
|
аналогичных объектов |
980 | ||||||||||||||||||
|
Нематериальные активы, полученные в пользование |
990 | ||||||||||||||||||